27 декабря 2017 года в Москве состоялось очное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Волги» (посредством видеоконференцсвязи)

27 декабря 2017
По итогам обсуждения вопроса на заседании Совета директоров утвержден бизнес-план Общества на 2018 год и приняты к сведению прогнозные показатели на
2019-2022 гг.
Бизнес-планом ПАО «МРСК Волги» на 2018 год предусмотрено достижение следующих результатов:
1. Выручка от реализации работ и услуг запланирована в сумме 61 324 млн. руб., что выше ожидаемого факта 2017 года на 2 810 млн. руб. или 4,8%.
2. Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов) составляет 57 899 млн. руб., что выше ожидаемого факта 2017 года на 4 498 млн. руб. или 8,4%, главным образом, в связи с ростом неподконтрольных расходов: покупная электроэнергия на компенсацию потерь (784 млн. руб.), услуги ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии (1 569 млн. руб.), услуги распределительных сетевых компаний (374 млн. руб.), а также ростом расходов на персонал (1 102 млн. руб.).
3. Прочие расходы составляют 555 млн. руб., что ниже ожидаемого факта 2017 года на 849 млн. руб. за счет снижения процентных расходов на 276 млн. руб. и расходов по отчислениям в оценочные резервы на 394 млн. руб.
4. Чистая прибыль запланирована в сумме 1838 млн. руб., что на 720 млн. руб. ниже ожидаемого факта 2017 года. Снижение финансовых результатов деятельности относительно 2017 года обусловлено отсутствием существенных переходящих обязательств по возврату сглаживания от метода RAB в новый ДПР по итогам тарифных решений 2017 года.
На период 2018-2022 гг. Общество планирует в полном объеме выполнить свои обязательства перед заказчиками услуг с учетом установленных показателей надежности и качества электроснабжения, обеспечить безубыточность финансовых результатов деятельности.